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第五章支出控制一、建立健全支出管理制度和岗位责任制。明确相关部门和岗位的职责、权限确保支出的申请与审批、审批与执行、执行与审核、审核与付款结算等不相容职务相互分离合理设置岗位加强制约和监督。二、各项支出要符合国家有关财经法规制度。严格按照医院财务管理制度的规定确认、核算支出。三、健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批严禁无审批支出。建立重大支出集体决策制度和责任追究制度。四、加强支出的审核控制。完善支出凭证控制手续和核算控制制度及时编制支出凭证保证核算的及时性、真实性和完整性。五、加强成本核算与管理。严格控制成本费用支出降低运行成本提高效益。
f第六章货币资金控制一、建立健全货币资金管理制度和岗位责任制。明确岗位的职责、权限确保不相容职务相互分离合理设置岗位加强制约和监督。出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。医院不得由一人办理货币资金业务的全过程。二、办理货币资金业务的人员要有计划地进行岗位轮换。医院门诊和住院收费人员要具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力,同时要加强对收费人员职业道德教育,遵纪守法,忠诚守业,不贪污腐化。三、建立严格的货币资金业务授权批准制度。明确被授权人的审批权限、审批程序、责任和相关控制措施审批人员按照规定在授权范围内进行审批不得超越权限。四、按照规定的程序办理货币资金收入业务。货币资金收入必须开具收款票据保证货币资金及时、完整上缴财务科入账做到日清月结,账物相符。五、货币资金支付必须按规定程序办理。一支付申请。用款时应当提交支付申请注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容并附有有效经济合同或相关证明及计算依据
f二支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请审批人应当拒绝批准
三支付审核。财务审核人员负责对批准的货币资金支付申请进行审核审核批准范围、权限、程序是否合规手续及相关单证是否齐备金额计算是否准确支付方式、收款单位是否妥当等经审核无误后签章
四支付结算。出纳人员根据签章齐全的支付申请按规定办理货币资金支付手续并及时登记现金日记账和银行存款日记账。签发的支票应进行备查登记。
六、按照《现金管理暂行条例》的规定办理r
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