包括目的和依据)、范围(包括所涉及的质量管理体系的要求、过程、受审核部门和产品)、方法、内审组成员、审核计划实施情况总结、不合格项的数量及严重程度、不合格项分布情况分析;存在的主要问题分析、对公司质量管理体系满足有效性和符合性要求的程度的评价结论以及今后应改进的建议。b)办公室发放《内部审核报告》给各受审区域的管理者。53跟踪活动
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如果文件上无蓝色”受控”印章则此文件不属于受控范围
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gCoLTD宁波市鄞州瑞宜乐灯饰有限公司
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对所采取的措施实施情况,由内审组长负责验证并在《不合格项报告》中记录
验证情况。532对采取的措施无效或不够理想的,由管理者代表督促各受审区域的管理者重新
制定和实施有效的措施。533534所采取的措施如果导致质量管理体系文件的更改,则由办公室办理更改手续。办公室负责所有审核记录的保存,《内部审核报告》及经验证有效的《不合格
项报告》将作为下次管理评审的输入之一。5支持文件51《纠正措施控制程序》52《文件管理程序》6记录61《年度内审计划》62《内审实施计划》63《内审检查表》64《不合格项报告》65《内部审核报告》66首次会议和末次会议的记录
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