;B介绍对该次审核情况,宣读不合格报告,并要求受审核部门进行原因分析,提出纠正措施建议和完成期限;C报告审核结论;D宣布对该次现场审核结束。55审核报告5551由审核组长或其他指定的审核员编写《内部审核报告》,审核组长确认后,报管理者代表批准。552《内部审核报告》的内容包括:A被审核部门名称及负责人;B审核组长及其成员;C审核的目的、范围;D审核依据;E审核日期;F不合格项观察结果(附全部不合格报告单);
名称编制北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华编号版本谢炜A0生效期BVKWY03第5页共8页2001年7月1日
批准
G质量管理体系运行有效性结论意见;H审核报告分发清单。553审核报告的发放范围A总经理、管理者代表;B品质管理部;
fC被审核部门。56纠正措施6561提出纠正措施要求A内部审核所发生的不合格项必须逐一采取纠正措施;B要求被审核部门调查造成不合格原因;C要有针对性地逐项提出纠正措施的建议与要求;D内审员可参与被审核部门采取纠正措施的讨论,但不能代替被审核部门制定纠正措施计划。562纠正措施计划A被审核部门制订的纠正措施计划,应具有可操作性、易证性,并经审核人员认可;B纠正措施由管理者代表批准;C经批准的纠正措施计划,即为指令性计划。563纠正措施的实施A公司的纠正措施计划一般实施期限为15天;B被审核部门的领导负有不合格的纠正责任,接到纠正措施计划后,应立即组织实施;C纠正措施计划实施中的问题,由审核组长协调,管理者代表仲裁;对某些不合格项需要制订长期纠正措施计划才能解决的,可以突破期限,纳入下一次审核中去检查验证。564纠正措施的跟踪和验证5641纠正措施的跟踪、验证,由公司品质管理部或受委托的审核人员负责组织实施。5642跟踪验证的内容:A纠正措施计划是否按规定日期完成;
名称编制北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华编号版本谢炜BVKWYCX03A0第6页共8页生效期2001年7月1日
批准
B纠正措施计划中的各项措施是否都已完成;C实施效果如何;D如果引起文件修改,是否已按有关程序规定对文件实施更改;E实施情况是否有记录可查。5643只有上述内容达到了规定的要求,验证人员才可在《不合格报告单》
f的“验证”栏签字。57质量管理体系的总体分析和年度内部审核总结报告7571质量管理体系的总结分析5711当年度内部审r