fg为了达到逃避审批等不正常目的,各单位对各类付款采取化整为零的方式,将本应报制冷家电集团审批的一笔付给一个单位的款项转变为几笔款同时付往几个关联单位。h在自行组织的或参与其它业务部门组织的招投标、外协材料或OEM收购成本核算、供应商审查、代管物资的收、发、存等,不能坚持财务独立工作原则,对以假充真、以次充好、以少充多、以无充有、虚假冒领等欺骗手段侵占公司财产的行为现象不及时予以制止,或未及时向上级领导反映。i违反资产管理制度规定,实物存货、资产长期(连续三个月)账实不符的;不办理入库而直接将物料送到生产线上的,或不办理退库而直接将物料从生产线上领出的;对审批手续不全的入、出库单未履行应尽监控职责而办理入、出库,或不及时如实向上一级财务部门反映情况的;对手续不全的退货行为办理退货手续的,或不及时如实向上一级财务部门反映情况。j违反公司规定,与仓库合谋,指使仓库按未经审批的手工单发货的;对不按审批权限的铺底或手工单发货不予制止,或不及时向上级财务部门汇报的;对不按审批权限审批的价格发货,财务人员不予制止,或不及时向上级财务部门汇报。k违反发货及退货管理制度的规定,财务、售后、物流和仓管人员一方或多方与客户共同串通以“白条”抵库或其它违规方式,擅自发货出仓或承诺客户退货。l违反资产管理制度规定,固定资产、存货和配件等资产帐实不符,造成存货不合理积压时间较长,并未及时如实上报上一级财务部门反映情况,造成损失进一步扩大的;对正品、残次品随意放置,保管不善。m违反财务核算的有关规定,不与经销商、供应商对账或对账不符,导致无法真实核实与经销商、供应商实际发生的经济业务,增大经营风险,或造成遗留问题。
暗示或主动索取外部业务单位或个人的吃请、回扣、好处费,或以其它方式接受不正当利益,以致影响工作的公开、公平、公正原则。o违反财经纪律、财务制度规定,擅自挪用、私分企业资金、实物的,或以非法占有为目的,采取侵吞、盗窃、诈骗等手段侵占企业资产。p伙同相关业务经办人员,私分促销品等账外资产的;对负有监控职责的业务如报废原材料、售后件等监控不力造成不良影响的,或者明知其中的违规操作不向上级领导反映。q违反公司的相关规定,将商品的销售价格提前向外界透露,或违反职业操守,将材料的采购价格私自或泄漏给外单位,造成不良影响的;对将产品成本资料、物资招投标报价、机密技术资料、内r