长主持会议;447末次会议内容审核组长重申审核目的宣读不符合报告对内审结果做出评价意见。45审核报告
由审核组长编写《内部质量管理体系审核验证报告》,管理者代表批准后,由质管部下发各有关部门。审核验证报告的内容:a审核目的、范围、方法和依据;
丹东欣泰电气股份有限公司文件编号DDXTCX032008
f内部质量体系审核控制程序
b审核计划实施情况总结;
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B033
c)不合格项分布情况及纠正要求;d)存在的主要问题分析;e)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。46不符合项的处置
461受审核部门在收到《内总质量管理体系审核报告》及《不符合报告》后,应及时制定纠正措施,并在指定时间内完成纠正措施。质管部对实施结果进行跟踪验证;462内部质量管理体系审核的全部资料由审核组长整理结束后移交质管部存档作为管理评审的输入资料。5515266162相关文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》质量记录《会议签到表》《内部审核检查表》ZG82201ZG82202ZG82203ZG82204
63《不符合报告》64《内部质量管理体系审核报告》
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