所有采购计划清单均汇总于生产部所属库房,库房物控组对提交的采购计划清单进行库存的核查工作,过滤掉库存已有的材料,并经生产部确定回厂时间后,提交采购部。库房物控组是采购部唯一输入采购计划申请的接口单位。2、审核申请由采购部对生产部库房物控组提出的采购计划清单的条件进行审核,提出的采购申请应具备如下条件:1)信息齐全完整:采购计划项目齐全,需注明工号、项目、部套、名称、标准、规格、材质要求、数量、重量、技术要求、复检要求(包括合格指标)、见证点等)2)文件提供:有订货图纸或相关采购说明文件(附件)等资料的,与采购计划清单一并附带提供。3)为提高采购产品的准确性,必要时可附带样品。4)采购部综合组对所提交的采购计划清单进行审核,对不合乎上述要求的采购计划清单,则退回生产部库房物控组,由物控组返回相关单位进行重审。对合乎要求的采购计划清单,交采购部领导审核签字后,分发各相关采购员,实施采购工作。以上条件必须全部具备后,才能受理采购申请,否则会造成买回来的产品无法使用,
f采购部采购管理程序(A版)
给公司带来不必要的损失。五、供方选择、询价比价、招标、合同签订和变更
按《TBIMP029采购和合同管理手册》执行六、合同管理和结算
1、合同的拟定、签订和管理:1)拟定采购建议书:根据按《TBIMP029采购和合同管理手册》,招标办和采购部共同对报价进行评审后,初步选择供应商。采购部经商务洽谈后拟定采购建议书,由项目经理确认产品回厂时间,由采购部长和财务部长审核价格和付款方式等,分管副总或总经理批准后执行。采购建议书经上述相关部门和领导签字无异议后,即可进行采购合同的拟定。2)拟定采购合同:产品采购合同由采购部或供方依据双方先期商定的内容进行拟定,并经双方签字盖章确认后合同成立并生效。拟定的合同不得违反国家法律法规,并不得损害公司利益。3)合同需经技术部门对其涉及技术的内容进行签字确认。4)合同具有法律意义,要求字迹清晰,禁止无手签和无盖章的合同,超过5万元的合同必须是鲜章。5)采购部负责对采购合同进行编号、归档、保存和管理,并及时更新合同台账。2、合同结算:1)采购部按合同和实际发生的业务进行财务结算,财务结算包括发票核销(需附带库管员签收的入库单)、请款、报销等。2)合同、发票等凭证应及时送交财务部,并做好交接和签收。3)采购员需做好账目的管理工作,并定期与财务部和供方对账,确保账目正确无误。七r