2018年7月内部审核计划
受控编号:010
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审核目的:审核范围:审核依据:
本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2017年7月11号至13号
本次评审组共有3人组成。审核组成员:组长:王成功
组员:张会娟、张大会
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备(制定计划、编制表格)
各内审员
内审实施
各内审组成员
不合格项纠正
检测员
跟踪审核验证
开展管理评审
编制:
审批:日期:2018年月日
各内审组成员
总经理
各内审员及科室负责人
日期:2018年月日
f内部审核实施计划表
受控编号:
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河南博林检测技术有限公司
()第号
实验室各科室:
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年
月日至日进行2018年度月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,
请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目的:审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确
保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程
序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2018年月日至日
审核组:组
长:
审核组成员:(技术负责人、)、(检测一室主任、内审员、监督员)、
(检测二室主任、内审员、监督员)、(业务室主任、内审员)、(内审r