全球旧事资料 分类
办人及部门负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用节约归己超支不补”。
Word文档仅限参考
f(1)住宿标准(金额单位:元。下同):
Word文档仅限参考
直辖市省会城市省辖市县级市及以下
200
150
120
100
(2)伙食补助费:
直辖市省会城市省辖市县级市及以下
40
40
40
40
(3)市内交通费:
直辖市省会城市省辖市县级市及以下
20
20
20
20
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的一律不予报销住宿费。
(二)伙食补助费报销办法
Word文档仅限参考
fWord文档仅限参考
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法1、对于单位派出车辆办事人员交通补助费不予以取消。2、出差人员原则上不得乘坐出租车但下列情况除外:(1)出差目的地偏远没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览其饶线多支付的费用均由个人自理期间按事假考勤。遇有特殊情况的如春运无法购票的在请示主管领导同意后方可报销。
Word文档仅限参考
fWord文档仅限参考
4、出差人员报销差费时需凭借有效地税务正规发票按上述规定报销发票面额不足者按实际面额报销发票面额超出规定者按规定予以报销由综合办公室主任负责核定报销凭证总经理审批后方可报销。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意并经总经理核准后方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票、住宿发票、餐饮发票作为报销凭证。
四、补充规定
外出参加会议会议费用中包括食宿时不再享受食住费用只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时按前述标准予以补助。
五、本制度自发布之日起执行。
第十一章文书档案管理制度
为了加强档案资料的管理工作充分发挥档案资料在我公司各项工作中所起的留存依据以及便于查找作用依据有关法规、条例、特制定本办法:
一、设专职档案管理员1名负责各类文件、技术资r
好听全球资料 返回顶部