全球旧事资料 分类
行政事业单位内部控制规范(试行)
一、单项选择题234567891011121314151617181920212223242526《行政事业单位内部控制规范(试行)》的总则没有规范(实施时间)。单位应当建立经济活动风险定期评估机制,对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估,至少(每年进行一次)。根据《柯勒会计辞典》,能够提供有效的组织和经营,并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设计是指(内部牵制)。根据政府采购业务控制,下列行为可以不分离的是(财产保管与维护)。根据支出内部管理制度,下列行为可以不分离的是(会计核算和编制报表)。经济犯罪的共同特点是(罪犯所在单位的内部控制比较薄弱,甚至根本没有)。某学校针对预算控制,成立了由校财经领导小组、计财处、二级学院(部门)构成的决策、管理和执行三位一体的预算组织机构,该项机构设置体现了(内部控制关键岗位责任制)。深交所内部控制体系的主旨就在于(事事处处体现制衡)。深交委“双会制”的公务处理程序是指(由例行的处务会提出问题,分管领导按权限审批,重大事项提交委主任办公会,实行领导班子集体研究决定)。微利经济时代需要内部控制,下列各项中不属于微利经济时代特征的是(供小于求)。下列各项流程处理存在控制缺陷的是(子公司为达到融资和完成考核指标等目的,采用虚计收入、少计费用、不良资产挂账等手段进行利润虚增。)。下列各项中,不属于内部控制特点的是(惩处)。下列各项中不属于内部控制关键岗位的是(单位采购业务管理)。下列各项中不属于行政事业单位内部控制方法的是(信息沟通)。下列各项中关于资产的内部控制制度符合规定的是(加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户)。下列各项中属于经营活动所面临的内部风险的是(战略风险)。下列关于深交委内部控制体系的说法不正确的是(对于专业性强的重大事项,实行专家论证与技术咨询相结合的议事决策机制体现了决策执行相分离的制约机制)。行政事业单位内部控制规范(试行)》共八章五十六条,不包括(分则)。行政事业单位内部控制规范建立和实施的原则不包括(具体性原则)。行政事业单位内部控制适用于(人民团体)。在COSO企业内部控制框架中起到支柱作用的是(信息沟通)。在个人住房贷款业务中,贷款审批环节的关键控制点不包括(未按独立公正原则审批)。二、判断题《规范》第六r
好听全球资料 返回顶部