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2018年月内部审核计划
受控编号:
共页第页
审核目的:审核范围:审核依据:
本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT2142017)要求。
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT2142017)的所有相关内容。
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT2142017)、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2018年X月21号至23号
本次评审组共有人组成。审核组成员:组长:
组员:、、、、。
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备(制定计划、编制表格)


各内审员
内审实施


各内审组成员
不合格项纠正


检测员
跟踪审核验证

开展管理评审

编制:日期:2018年月日
审批:

各内审组成员
总经理
各内审员及科室负责人
期:2018年月日
f内部审核实施计划表
受控编号:
共2页第1页
质量检测有限公司
()第号
实验室各科室:
根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT
2142017)和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年月日至日
进行2018年度月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按
照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎
接内审。
审核目的:审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体
系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公
正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT
2142017),质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法
规和试验标准等。
审核时间:2018年月日至日
审核组:组
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