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采购与付款流程财务规定精
数量、收货号与ERP一致有收货人签名和日期。如有涂改主管签字确认。
f发票1增值税专用发票购审核内容开票日期至请款日不得超过80天要求审核数量。财务审核内容审核“购货单位名称”必须为本公司名称全称、“地址、电话”、“税务登记号”“开户行及账号”等项目填写必须正确。应同时取得发票联第二联及抵扣联第三联并是否为运用防伪税控系统开具的专用发票各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章字轨号码一致字迹清楚不得涂改各项目填写齐全、正确无误票面金额与实际支付的金额相符两联的内容和金额一致
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