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质量管理体系程序文件
不合格品评审报告及流程图
文件编号版本号页码生效日期
A02
不合格品评审报告
不合格品来源部门订单号样品编号不合格品之缺陷描述:进料生产过程装配检出测试存货颜色拒收数量
抽检(客方,本厂)订单数量不合格品数量
QC部评审意见QC主管:相关部门会签
退货暂收
报废其他QC组长:
挑选物条件收货QC员:采购部
返工
日期:物料部其他部门
生产部
技术部
业务部
核准意见QC部:工厂经理:
附表1
f质量管理体系程序文件
不合格品评审报告及流程图
文件编号版本号页码生效日期
A02
申请报告


不合格品初审
不合格品评审报告
分级评审处理程序
退货或报废
NO
符合性评审
相关部门会审
NO
品质部
批准YES
制定与编号
条件特采
暂收备用
返工
挑选
条件收货
YES
标识
NO
品质验证
入库
附表2
不合格品评审流程图
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