不合格品评审报告
不合格品来源部门订单号货品编号TTEM项目CRMAJMIN进料生产过程装配检出测试存货颜色拒收数量
抽检(客方,本厂)品名,规格不合格品数量
不合格品之缺陷描述:
TOTAL总数QC部评审意见QC主管:相关部门会签生产部退货暂收报废其他QC组长:技术部采购部挑选物条件收货QC员:业务部日期:物料部其他部门返工
核准意见QC部:工厂经理:
附表1
f申请报告
核
对
不合格品初审
不合格品评审报告
分级评审处理程序
退货或报废
NO
符合性评审
相关部门会审
NO
品质部
批准YES
制定与编号
条件特采
暂收备用
返工
挑选
条件收货
YES
标识
NO
品质验证
入库
附表2
不合格品评审流程图
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