时由品控部填写《8D报告》中的“DO”项后转交不符合产生部门,并跟踪验证改善措施的落实及效果。
所有不合格的记录应予以保存具体见《质量记录控制程序》。6相关程序《特采管理制度》《质量记录控制程序》《产品返工管理制度》7质量记录《8D报告》《来料检验单》《成品质检单》
精品资料
f______________________________________________________________________________________________________________
《不合格品登记表》
《不合格品标签》
《产品处理单》
《顾客退货汇总表》
《不合格品遏制工作表》
《让步接收申请单》
不合格品控制流程图
责任单位
流程描述
备注
品质中心相关部门
检验和试验
品质中心相关部门
不合格品标识记录12
《来料检验单》《成品质1检单》
品质中心相关部门
返工处置检验
34
《不合格32品遏制工作表》
4
生产车间品质中心
精品资料
5
《产品处理单》《顾客退货处理单》
f______________________________________________________________________________________________________________
生产车间
N
《返工复检记录》
Y销售部
品质中心
技术部
生产车间
退换货报废让步
合格
报废
《报废通知单》《让步接收申请单》
精品资料
f______________________________________________________________________________________________________________
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