方的评审程序421采购部依据采购文件的要求,进行调研,将调研结果记入《供方情况调查表》,初选出若干能满足质量要求的供应商;422被初选的供应商根据图样及有关要求,制作样品,由品管部按要求进行检验,再进行跟踪验证,填写《样品及小批量试用报告单》,合格的列入供应商评选名单;423采购部组织技术部、品管部有关人员组成评选审核小组进行评审。4231评审内容要求:a供应商现有的经营范围、企业规模、目前主要生产哪些产品;b主要的生产加工设备、检验试验手段、技术质量能力;c供货能力、交付方式及采取何种售后服务方式;d财务结算方式及是否是重合同守信用单位;e是否建立了ISO9000族质量体系或是否具有质量管理机制。4232评审方式:a对供应商提供的产品在《采购物资分类一览表》中规定为Ⅰ类产品的,需对其进行现场评审,对已通过质量体系认证的供方可以免于现场评审,但必须提供认证证书;b对供应商提供的产品在《采购物资分类一览表》中规定为Ⅱ类产品的可以用信函、电传等其它方式进行评审;c对供应商提供的产品在《采购物资分类一览表》中规定为Ⅲ类产品的可以免于进行评
f审;d依据对供方送来样品的检验、试验结果,调研、评审及对此类似产品的历史情况,对
供方作出全面的、客观的评价结论,评选出合格的供应商并将评审结果记录在《合格供方评定表》中,经总经理批准。423采购部应与初评合格供应商进行采购价格核定,并将核定结果记录在《零部件采购价格申请单》上报总经理批准后实施。424将合格供应商名录记入《合格供方名单》,合格供应商可分为
aⅠ类产品合格供应商bⅡ类产品合格供应商cⅢ类产品合格供应商425采购部与合格供应商签订采购合同或和质量保证协议,采购必须在合格供应商范围内进行。43采购控制程序431主管采购员按《产品定购单》,向合格供应商进行采购产品;432供应商按照《产品定购单》的要求按质、按量、按期把产品送到指定地点;433进货验收:a货到后,主管采购员根据供应商的送货单和采购订单,清点和核对到货产品的数量,若数量不对立即通知供应商解决,数量正确后填写《检验通知单》送品管部。b品管部检验人员接到《检验通知单》后,按《产品监视和测量程序》执行,记录应符合《记录的控制程序》的要求;属Ⅰ类的采购产品,还须收集供方提供的质量保证书或合格证明书;c仓库保管员根据品管部的《原材料、外购件检验报告单》,收点采购产品合格的数量,然后办理r