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内部审核报告
检查我司体系运行情况是否符合规定的要求,发现薄弱环节和改进的机会,通过纠正措施和预防措施来改进体系的有效性;促进各个部门之间的交流合作,提高公司的整体管理水平,不断的完善公司的整体水平。与公司质量管理体系相关的各个部门(1)ISO90012008ISO140012004OHSAS18001:2007(2)《质量手册》及相关文件(3)组织体系和相关产品适用的法律法规(4)认证规则有关的规定(5)客户的相关要求
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期审核组长审核员受审部门
审核过程综述:一:审核计划与实施时间本次审核按照ISO90012008ISO140012004OHSAS18001:2007及质量手册与相关文件进行内审由12个内审员组成的审核组,通过检查文件与记录,现场沟通,现场审核等方式进行为期三天抽样式的审核。二:审核内容:质量总部在实施“内部审核计划”时按照《内部审核控制程序》的要求,审核组长组织内审员编辑内审检查表,并组织首末次会议,于……对公司与体系有关的部门进行审核,覆盖组织所有产品及活动,进行全面系统的审核。审核过程中共发现一般不合格项24,ISO90012008的为21个一般不合格项,ISO4001:2004为1个一般不合格项OHSAS180012007的为2个一般不合格项;(详见后面分析);同时对覆盖的2016年的不合格项进行了验证;(对2016年内部审核的缺失项改善措施进行验证)
责任保存部门QSQHQ
保存年限:3年
f
Cover17Departme
t,Mi
or21,Observatio
16。CoverISO9001200813Terms。

ISO140012004Mi
or1项OHSAS180012007Mi
or2项
对体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制和措施):本公司体系的相关文件符合ISO90012008ISO140012004OHSAS18001:2007标准要求与相关法律要求;对本公司的三体系的实施有指导作用。本公司的三体系覆盖了公司的各部门和产品实现(组织活动)的各个过程,为公司的测试过程中的产品质量提供了保证,也为公司的质量稳定、没有出现严重的质量安全事故以及重大顾客投诉,起到较好的控制作用。公司的法律法规收集较全面,部门对环境因素及危险源识别基本全面。按照环境物质的相关规定进行管控,能够符合国际法令规定,达到客户的环保要求;各部门的衔接与沟通通过Mail、会议、微信群、QQ群等进行,衔接与沟通有效;全体人员的质量意识在不断的提高,公司方针、目标等已通过进厂培训、员工分发质量册子、看板等宣导到每个员工,并通过考试、竞赛等方式加强质量意识。验证r
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