全球旧事资料 分类
、751752、753、1
XXX、XX
03
522、53、62、712、
714、72、73、75175XXX、XX
2、851、852、103
512、522、53、62、
73、74、821、822、823、824、853、
XXX、XX
855、912、103
522、53、62、73、74、841842、103
XXX、XX
522、53、62、712、
713、714、715、72、73、74、751、752、
XXX、XX
852、86、87、102、103
522、53、62、712、
713、714、715、72、73、74、854、855、
XXX、XX
86、103
所有部门内审检查表所有要素
所有审核组成员
所有部门
所有审核组成员
fXXX生活用品制造有限责任公司文件
XX发[2020147号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门:为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行,经公司会议研究,总经理批准,公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动,以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门接到通知后做好准备工作,确保通过内部审核的检查工作,争取取得良好的效果。
XXX生活用品制造有限责任公司
f2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划,现委派XXX为内审组组长,成员XX、XXX、XXX、XXO内审组按照GBT190012016《质量管理体系要求》ISO90012015中要素要求对公司质量管理体系进行审核。内审时间:2020年9月1日
管理者代表:XX2020年8月17日
f主持人
受审部门
公司所有部门
参会人见签到表
内审组成员组长:会议记录:
成员:
时间
2020918:30
1会议内容:2020年度管理体系例行内部审核首次会议
2确定联系人:各部门在接受审核时,分别指定12名陪同人员协助。
3内审组分工内审人员进行分组对各部门进行审核,分组情况见内审实施计划。
4内部审核目的、依据和范围:内部审核目的:对公司进行内部审核,以验证公司各部门管理体系运行的符合性、
有效性和适应性,查找管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。
内部审核依据:依据GBT190012016《质量管理体系要求》ISO90012015、相关法律法规、相关标准和公司管理体系文件作为本次审核依据。
内部审核范围:公司所有部门。5内部审核的方法和程序:
采取听取汇报、现场查看、提问、查阅资料等方式对各部门的管理体系和技术操作规范性进行全面考核。审核程序按公司程序文件《内部审核控制程序》进行。6确定内审r
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