理意见
处理记录存档上报
量
质
量
保
技术技术
事
考试质量质量
证
核负责负责
故
人检人检
处
查查
理
程
技术质量负责人
序
组织调查、分析原
合格
因处理记录存档
上报
颁证允允许
准予上岗
许使
开展检测
不
用
合
格
重新检测
怀疑原结果
提出处理意见
处理意见记录存档
质
量
申
诉
处
理
程
技术质量负责人
序
组织调查、分析原因处理记录存档
上报
肯
定
原
有
结
异
果
议
委托方取代表性试样
填写委托
单
送达中心试验室
检查仪器
设备、环境、被测件检
情况并作
记录测
数据处理、填写、合格复核检测
报告
技术质量负责人审查签发
委
结
无异
托议
方
束
f质量控制总程序框图
控制内容质量保证体系
组
创
工
自
织
优
序
检
机
规
管
制
构
划
理
度
质量日常控制
外业实测
内业资料检查
质量检测项目
检
组
检
预
查
织
查
防
试
检
质
质
验
查
控
量
报
创
资
事
告
优
料
故
检
审
核
检
查
查
定
查
隐
设
代
到
蔽
计
用
场
工
变
材
材
程
更
料
料
质量等级认证竣工验收
f单位工程质量程序控制框图
开工准备
不同意
开工报告
质量保证体系设计技术交底编制实施性施工组织设计材料取样及试件报告人员、设备到场
同意各道工序(分项工程)施工
各分项(隐蔽)工程自检
不合格
整
自检结果
改
合格按规定验收
现场验收
测试中心抽查
检查结果接下页合格
不合格
f单位工程质量控制程序框图
承上页分项(隐蔽)工程检查证质评表签认
该分项工程完成
现场验收
汇总分项(隐蔽)工程填报分部工程验收单
整
内业资料检查
改
检查结果
合格分部工程质量等级评定
不合格
单位工程完成
填写工程初验申请书
单位工程初验
外观检查
内业资料检查
实测实量
检查结果单位工程质量评定
f工序交接控制程序框图
上道工序完毕
作业队自检
合格
项目经理部检查
合格
不合格
不合格
返
修
检查
现场检查
试验室检验
确认
合格
签认
不合格
允许进行下道工序
f主要工程材料、设备质量控制程序框图
控制内容
根据批准的设计文件及用料计划按品种规格、数量、工期要求签定订购合同
选择生产厂家
随材料、设备运入工地的出厂合格证
不合格
按
和按规定应补做的试、化验单
规
定
依
法
办
理
退
货
由确认的试验室或委托的试验室,对
或
主要材料、构件、设备进行抽检
不合格
索赔
允许使用,并将有关出厂合格证、试(化)验单按规定纳入竣工文r