固定资产和办公用品采购管理办法
为加强固定资产和办公用品采购的计划管理,规范采购工作,降低办公成本,提高资产使用效率,保障公司经营活动所需物料的正常供应,特制定本办法。
固定资产及办公用品的采购应本着“性能价格比最优”的原则进行。一、办公用品供应商的确定办公用品按大类分为日常办公用品(包括耗材)、复印纸、计算机配件、绿植租摆、饮用水5类。每年【】月底之前,应通过招标程序,每大类确定2家供应商,作为当年度指定供应商。参加投标的供应商每大类应不少于三家,招标工作由行政部牵头,组成由部门总监和总经理组成的评议小组,经评议确定中标供应商,并由部门总监和总经理签字确认。中标供应商名称、地址、联系人、电话、银行开户行和账号信息财务部备案,作为财务部支付款项的依据。每次确定的供货商有效期原则上为一年。期满后由评议小组就供货商的供货和服务情况做出评议,评议合格的继续留用;不合格的,则按照上述确定的招标程序重新确定。非经评议程序,不得随意更换供货商。二、办公用品的采购行政部负责日常办公用品的采购,并应从当年度确定的供应商处进行。采购人员应对纸张、耗品等产品的价格进行长期跟踪,每次采购应从报价最优的供应商处进行。每次采购应有办公用品数量和价格清单,采购到货后,应由库管人员在入库单上签字确认,且采购人员和库管人员应由不同的人员担任。库管人员应建立办公用品领用登记表,登记办公用品的入库、领用和结存情况。三、固定资产的采购固定资产的采购应做到分次询价,且每次询价应针对同一型号的产品取得二至三家供货商的报价单。采购人员在采购时应将供货商的资料,包括供货商的名称、地址、电话、产品规格型号、报价、保修条件等信息连同采购负责人的意见报给部门总监和总经理,由部门总监和总经理签字确认。
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f需求人进行询价,并填写《询价记录表》
审批通过
需求人提交《采购申请表》
审批通过
正式采购
入库:申购人和采购员共同当面验货,包括检验产品外包装,产品外观,性能,产品说明书等证件是否齐全,发票是否符合我司财务报销要求
1、要求至少取得二家供应商的报价;2、由部门总监和总经理签字,确认供应商及价格
由部门总监、总经理先后顺序审批签字
采购部采购
仓管员核对并开具《入库单》;如仓管员核对发现不合格,由申购人通知采购员,要求供应商退换货或补货
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f四、办公用品和固定资产的保管办公用品由行政部管理,由指定的库管人员建r