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送款途中护送人员失职,发生安全事故,由护送人员负责。
四、销售报表1、每日11点之前应交前一天报表,每月____日9点之前提交上月最后一天营业报表。2、提交销售日报表前,应将报表现金、信用卡、现金券金额与系统金额核对一致,按时填写好日销售报表及缴款单,并粘贴好刷卡小票。3、外地店铺则应按时发送电子销售报表。五、退换货管理1、发生销售退换货时各店长要报区域主管现场核实,区域主管在其核决权限内决定退货行为并报财务数据及品牌经理备案。2、活动券购买的商品按活动折扣退货,XX联刷卡单,不能直接退现金给顾客,应找财务部出纳领取退单申请表,要求顾客填写退单申请表,收银员签字,最后交给出纳受理退单。六、发票管理1、发票领用、保管(1)各店铺对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台账,由领用人签字,在发票联加盖发票专用章。
f(2)填开发票前,必须对所领用的发票进行检查,如发现有缺联、少页、重号、少号、模糊不清等印刷质量问题,应停止使用发票,及时整本交回财务部处理。
(3)发票只限在本店铺合法经营范围内使用,不准向外转借、代开、买卖。
2、发票填开(1)开具发票的前提必须是:确认有销售收入并与开票金额一致。(2)填开发票时,应按日期、顺序号、全份复写。填开项目齐全,内容真实字迹清楚,包括客户名称、项目数量、单位、金额,未填写的大写金额单位写上零。大小写与剪裁金额一致。(3)开具发票不能涂改,如有差错,应注明作废(每本发票作废份数不准超过三份),每份作废发票须一次复写,填上作废(中间写一个,裁剪部分写一个)全部联次不能撕下。另再重新开具。作废的发票应整份保存,并注明作废字样。(4)团体购物需退货时,应持原发票,如因已报帐不能提供原发票的,应有购货部门证明发票复印件才能开具红字发票,证明信及发票复印件附在发票存根联后。(5)严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写。3、发票收回(1)使用发票的部门应妥善保管发票,不得丢失。如发票丢失,应于丢失当日书面报告财务部,再由财务部上报处理。
f(2)发票用完一本后,整本交给公司出纳,存根联同时上交,并按月份统计该本的销售金额及作废份数及相应栏目。销售小票单独装订成册。
(3)各店长应于所领发票到期的前一个月内(发票的有效期为购买日起____日内,购买每本发票右上角手写日期),无论发票用完与否,均应交回财务核销,否则,每延期一天处以店长10r
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