质量活动有关的所有记录的控制。3职责:31办公室归口负责记录的控制。32相关部门配合实施。4工作程序41记录的分类:体系运行的记录,实物质量记录及外来记录。42记录的标记以上记录均应在相应的质量管理体系文件中规定名称、格式及编号作为标识,有关部门如因工作需要增编记录表式,应将该表式报办公室审核,质保工程师批准后纳入质量管理体系文件中。详见《文件控制程序》规定。43记录的贮存和保护相关部门负责本部门记录的贮存和保护,分类贮存和保管,以便存取和查阅。贮存环境应通风、防潮、防火、防鼠、防盗。44记录的检索和保存期限办公室负责每月对记录进行收集、整理、定期汇总成册以便检索,并妥善保存。各种记录由办公室根据该记录的重要程度及产品的寿命期或责任期等编制《记录清单》,规定记录的保存期限,交档案室统一进行归档保存。45记录的处理451过期无保留价值的记录由记录保存部门确认后,经质保工程师批准后销毁。452过期需保留的记录应由相关部门在过期后1个月内填写《文件归档登记表》,经分管部门负责人审核,质保工程师批准后归档。46记录的查阅所有记录不得外借,但可查阅。如因工作需要而查阅时,应由相关部门提出申请,经质保工程师批准后方可查阅;顾客需要查阅相关记录,应经总经理批准。47记录的要求记录的填写应及时、真实、完整、签字齐全、字迹清晰,不得涂改;表式的更改应执行《文件控制程序》规定。5相关文件51《文件控制程序》6记录61《记录清单》
6
f阀门制造有限公司程序文件管理评审程序
1
文件编号CX03
版本号:B修订码:0发布年号:20修订日期:
目的为确保质量管理体系包括质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性,规定管理评审的运作方法,找出质量管理体系中存在的问题,制订改进措施。2适用范围本程序适用于本公司最高管理者按计划的时间间隔,对质量管理体系运行状况及其对实现质量方针、质量目标的适应性、充分性和有效性进行评审。3职责31总经理负责主持管理评审会议,批准管理评审报告,对管理评审负责。32质保工程师向总经理报告质量管理体系的运行情况,负责评审后的跟踪验证。33各相关部门负责准备并提供本部门有关的评审材料,并负责评审后的改进工作。34办公室配合质保工程师负责评审会议的筹备工作。4.工作程序41评审时机与频次评审的频次,每年至少进行一次,一般间隔不超过12个月。但随着社会环境、市场需求、内部组织结构等重r