报告编码:
序号
供应商评审项目
评审项目
供应商
实际
自评评定
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管理职责
供应商是否有品质保证体管系理者是否规定了切合本企公业司的实发际展方向是否与顾组客织的的期职望责、权限和相互关系是否是否按规定的时间间隔对管理体系进行评审,以确保持续的适宜性、充分性和有效性并保存完整的记录?是否检测有关顾客感受到的有关信是否确定、收集和分析适当的数据,以将质量和运行绩效的趋势与组织的业务目标的进展进行比较,并采取适当的措施?
是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)、服务(时间安排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?是否经常举行QC小组活动及生产品文件图纸控制是否制定了文件、图纸等受的控控文制件规、图纸等是否有受接控收文及件发、图纸等的变更是管否理确是保否文件的更改和现是行否修在订使状用处获得适用文件的有效是否建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准规范及基于顾客要求时间进度的更改?
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进料检验
原材料的选用是否符合客是户否及有适足用够的控制以保证受原入材检料查与记录是否齐备检,验并标保准存与规范是否符合检客验户测要试求设备是否足够且是合否适有效的对不合格来料对进来行料处的接收、检验、接临受时、采拒购收时是否有足够的是控否制建措立供应商选择、评价的准则
备注
f报告编码:
序号
供应商评审项目
评审项目
供应商
实际
自评评定
4414243444546474849410411412
过程控制
各操作工位是否有对应各过程是否有对应检验是否按标准检验,有无是否通过实施且符合控制计划、测量技术和未满足接收准则时的反应计划以保证过程能力及产品规格的符合性?是否对半成品及成品的对客户特殊要求的附加产品是否有可追溯性,对包装、运输要求是否是否提供了防止产品损是否采用SPC进行过程研针对不稳定的过程是否是否使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境(清洁、整齐、有序、按照“5S”要求运作)?
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最终检验
是否使用符合客户要求是否使用书面的检验、对各类检验测试是否有成品合格出厂时是否经是否有足够的检验、测对最终检验的结果是否
不合格品的控制及
对各阶段(来料、生产过程、成品、客户退货等)的不合格品以及可疑的材料或产品的标识、计量、评价、隔离和处置是否进行了控制?r