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(需两人以上)按实际需要进行(联系)购买。食料采购回校后,经食堂管理员、采购人员、总务处三方验收合格后交厨房使用,采取使用备用金支付。如大型采购(非公司配送)由供货方本人持相关票据找校长审核签字,再到财务室领取货款,任何人不得替供货方代领货款。所有采购货物必须做好入库出库台账。
七、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂管理员双方人员组成,总务处负责现场监督。2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查,并对所进食品原料进行数量核实,做到账、货、款三统一。3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行复查和核实。参与收货人员须仔细核对所购货物的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等产品合格证,确认合格后并在送货单上签字确认。4、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员、食堂管理员有权要求退货、换货,特殊情况及时向学校领导汇报处理。5、采购员、食堂管理员、总务处等参与收货人员不得弄虚作假,不得虚报冒领,账、货、款必须三统一,否则,一经核实将严肃处理。6、送(采购)货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送(采购)货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后,总务处核实,方可报校长签字审核报销。八、食堂供应商管理规定1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、信用登记证等。2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。本制度从公布之日起生效。
开发区三联学校
2017年9月22日
ffr
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