公司采购管理制度及流程操作
一、目的
为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。二、适用范围
本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。四、工作程序
(一)采购基本事项1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经
f理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。
(二)、采购申请1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、
f请购部门主管、财务主管审核签字后报总经理(5000元以上报董事长)进行审批。5、审批通过后,采购人填写款项支付申请单,经各分管领导审核同意后领取资金进行采购。6、采购人对物品进行验收,确认采购的物品合乎规范,采购的固定资产,需登记在案。7、采购完成后,填写报销单,经分管领导签字审核后准许报销,最后讲报销单上交财务。8、采购完成后,采购人要做好产品的售后维修工作,
五、采购经办人r