责任单位:
不合格品处置记录表
发通知单位:(检查单位质检部门)
编号:G110401(
)
产品名称:
发通知人:(检查单位质检部门的质检员)
不合格现状描述:
评审意见1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员(签名)处置方案:
(责任单位技术部门的技术人员)
评审日期核定意见:
年月日
同意按该方案处置
核定人:(检查单位质检部门的质检员)
审批人:(责任单位技术部门的技术负责人)日期:
日期:
处置情况记录:(将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此。)
处置单位(责任单位)
处置人员:(责任单位的施工人员)
日期:
验证情况记录:(检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此)
验证单位:(检查单位质检部门)验证人员:(检查单位质检部门的质检员)日期:
f责任单位:
不合格品处置记录表
发通知单位:
编号:G110401(
)
产品名称:
发通知人:
不合格现状描述:
评审意见1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□
评审人员(签名)处置方案:
评审日期
核定意见:
(划√)年月日
审批人:处置情况记录:
日期:
核定人:
日期:
处置单位验证情况记录:
处置人员:
日期:
验证单位
验证人员
日期
f纠正和预防措施处理单
责任单位部门
编号:G170301(
)
措施性质□纠正措施□预防措施
信息来源
□□存在潜在不合格事实描述:事实描述要清除、明白
提出部门:(提出人部门)原因调查及分析:
提出人:(质检员、安全员或环管员)日期:
填写人:(责任单位责任人签字)日期:确认人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:
□纠正措施□预防措施:
拟定人:(责任单位责任人签字)日期:批准人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:措施落实情况记录(须附证据):
记录人:(责任单位责任人签字)日期:审核人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:实施效果验证及结论:
验证人员:(纠正措施提出人签字)
日期:
f纠正和预防措施处理单
编号:G170301(
)
责任单位部门
措施性质□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述:
提出部门:原因调查及分析:
提出人:
日期:
填写人:
日期:
□纠正措施□预防措施:
确认人:
日期:
拟定人:
日期:
措施落实情况记录(须附证据):
批准人:
日期:
记录人:
日期:
实施效果验证及结论:
审核人:
日r