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江苏省2017年内审师《内部审计基础》业务:编制审计工作底稿考试试卷
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1一家银行的管理层考虑第一次应用计算机辅助软件工程来开发一个业务员所使用的客户资料查询系统。这种情况下,下列哪一项是利用计算机辅助软件工程的优点?A:a出它可以使开发过程的管理得到加强B:b它可以减小对测试的需求C:c它不需要新的软件开发工具D:d它不需要对程序员进行培训2某公司今年在财产、厂房和设备方面的投资PPE增长十分异常。为了找到增长的原因,需要使用计算机辅助审计技术CAAT软件,以下哪项是最没有效率的A:通过检查重复支付的数额,对应付账款进行排序B:从现有的PPE费用中随机抽样,手工比较行业标准价格,保证公司没有超额支付C:计算过去5年的PPE费用,看是否存在增长的趋势D:比较雇员的地址与PPE采购支付的地址,以检查是否存在欺诈行为3在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助A:取得控制的初步调查B:确认业务重点的范围C:取得业务客户对控制问题的评论和建议D:评价控制的充分性和有效性4控制自评的要素包括Ⅰ将参与员工视为过程的拥有者;Ⅱ接受员工有关风险和控制的调研;Ⅲ在本领域对员工进行单独地面谈。A:仅有Ⅰ;B:仅有Ⅱ;C:仅有Ⅱ和Ⅲ;D:Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ。5下列哪一项可以使用户在同一数据上得到不同视图的功能A:a数据库管理系统。B:b实用程序。C:c操作系统D:d程序库管理系统。6电子数据交换系统EDI可以为组织带来重大利益,但前提是必须清除某些主要障碍。要想成功实施电子数据交换,应从以下哪一项开始A:选择可靠的翻译、通讯软件供应商。B:将交易格式、数据标准化。C:画出为实现组织目标所开展的经营活动的流程图。D:为EDI系统购买新的硬件。7控制自评要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参与控制自评的原因是Ⅰ。更好地激励员工做正确的事情。Ⅱ。员工对待其工作是客观的。Ⅲ。员工能够独立地评价内部控制。Ⅳ。管理人员需要员工的反馈信息。
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fA:Ⅰ和ⅡB:Ⅲ和ⅣC:Ⅰ和ⅣD:Ⅱ和Ⅳ8在内存中检查错误是以下哪项的职能A:有效性测试;B:范围测试;C:内存保护;D:奇偶校验。9某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。r
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