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申请由借阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。4风险控制部门对借阅申请进行审核、批准。第6章客户征信信息的保密第19条风险控制部各级管理人员和征信信息管理人员要相互配合,自觉遵守客户征信信息保密制度。第20条凡属“机密”、“绝密”的客户资料,登记造册时,必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样,必须单独存放、专人管理,其他人员未经许可不得查阅。第21条各类重要的文件、资料必须采取以下保密措施。1非经总经理、客户征信信息主管或风险控制部门经理批准,不得复制和摘抄。2其收发、传递和外出携带由指定人员负责,并采取必要的安全措施。第22条企业相关人员在对外交往与合作中如果需要提供客户资料时,应事先获得客户征信信息主管和风险控制部经理的批准。第23条对保管期满,失去保存价值的客户征信资料要按规定销毁,不得当作废纸出售。第24条客户征信信息管理遵循“三不准”规定,其具体内容如下。1不准在私人交往中泄露客户征信信息。2不准在公共场所谈论客户征信信息。3不准在普通电话、明码电报和私人通信中泄露客户征信信息。
f第25条企业工作人员发现客户征信信息已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施,并及时报告客户征信信息主管及风险控制部经理。相关人员接到报告后,应立即处理。第7章附则第26条本制度由风险控制部负责解释、修订和补充。第27条本制度呈报总经理审批后,自颁布之日起执行。
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