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财务管理制度
第一章财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。2、建立健全各种财务账目,按时登记账务,每月按时编制内部财务报表,及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据。3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。4、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。5、发票的开具及税金的核算;6、工商及税务的年检;7、领导交待的其他重要事情。二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金;确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结;3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。4、负责公司办公用品库、仓库的管理,严格管理空白收据、认真办理领用手续;负责保管公章及财务专用章,保证该印章的正确使用及安全。5、每月盘库一次并与仓库管理员核对库存数额,保证库存数额的正确性。6、日常备用金库存余额不超过5000元,如备用金额度调整须与合伙人商议,再报公司其他合伙人授予审批;7、开具出库单并核对出库单的准确性及往来账款的回收;8、每10日与销售核对一次往来账款。9、工资及提成的核算及发放。
第二章合伙人工作管理规定为管理货币资金使用流程、规范费用报销及借款行为,完善公司管理制度,特制定本规定。
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f一、费用报销
(一)、对管理中心公共费用支出原则:勤俭节约。
(二)、费用报销范围及标准
额度不受限费用报销项目
科目
费用说明
报销要求
出差所发生的交通费、食宿费、差旅费报销需提供有效发票,不可随意
1、差旅费
差旅费补贴等相关费用支出贴票例客运发票,宾馆住宿发票、飞机备注:由于自身饮食原因产生票等要保管好,回到公司及时报销。的医药费用不予以报销列支购买办公用品、邮寄物件经其中任意合伙人同意方可有出纳支出
等办公所需费用支出,(备注:
2、办公费因自身损坏的办公物品或者丢失办公物品,公司不予以报销,
需自行购买。)
列支非货运车辆费用支出(过过路费、过桥费、停车费、加油费发票,
3、车辆使用路费、过桥费、停车费、汽车零售发票,汽车修理行业发票等要记得

修理费、保养费、保险费、加索取,经其他合伙人签字确认后方可报
油费)
销。
4、r
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