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采购管理流程鉴于本公司组织架构,
特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。1、公司组织构架图总经理财务部行采部市场
部工程部
会人采出市技工商事购
场术程务行人人部部助计政员纳员理2、采
购的岗位职责21项目售前阶段:协助售前工程师
的工作,根据售前工程师提供设备材料需求单中要求
的品牌型号、技术参数等要求,咨询比较厂家的售后
服务能力、价格和厂家的口碑等因素,和售前工程师
共同选定所需的产品品牌。22项目进行中:与工程
部项目经理核实,确定项目材料设备的型号、规格、
数量、到货时间、避免出错,按需采购,及时到货。
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23熟悉产品的市场行情,坚持采购时货比三家,比
质量比价格,择优选择,多渠道采购,询价比价的审
核单上交经理,按照最终确认的报价单来购买。24
会同会计将采购成本、付款金额、付款时间、票据确
认后,再确定设备材料的到货时间通知项目经理适时
安排施工,合理采购。25根据批审意见,组织采购,
签订《购货合同》,跟踪到货情况。26到货后要及
时通知库管、技术,项目经理验货,按规定办理设备
f《出入库登记》,共同把好质量关、数量关。设备到公司后采购、库管、技术核实办理入库手续,项目经理凭采购申请单到库管处办理出库手续,清点设备后,采购再安排送货人员将设备送至项目现场最后将《出、入库单》移交至会计。设备直接到货现场,由项目经理当场清点后验收,无问题签收厂家送货单,回公司后将签收单报库管,库管对照《购销合同》无疑问办理《出入库》管理,项目经理签字确认,最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的,由项目经理付全责。27设备材料验收入库后给供应商付款:付款申请通过审核后报会计部门给供应商付款。有账期的供应商,应将账期内的货款整理清楚与会计核对无出入,由会计、经理签字确认后给供应商付款(收到相应票据后交由会计保管),避免重复、错误付款,票据和款额统一。28设备退、换货:若设备质量或是型号、数量,不符合要求要及时联系供应商退换货,2
再选择其他的供应商供货。次货、错误的型号的设备不得入库及时退换,以免贻误工期。29设备及时售后,尽早将有问题的设备及时发回厂家返修到项目上。遇到技术性问题尽早与现场项目经理或是技术联系,配合项目经理尽快完成售后。210负责供应商
f的开发,了解材料设备的实际情况,早知道早处理。211在原始采购申请单登记供应商的地址及联系电话,便于售后r
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