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入库作业指导书(带条码)
序号1操作步骤配套员将每日电子版的要货计划汇总导入物资管理系统,并将纸质版的要货计划打印出来由杨部审核、陈部确认签字,确认到货后整理装订交综合室存档供应商带着托收单将产品送至仓库A、总装类产品要求供应商提供待条码的送货单;B、对产品标识不清晰、不明确的立即反馈配套员和物流主管,并要求厂家后期做好标识工作;C、无托收单,由各配套员立即根据要货情况,补办送货托收单。A、装卸工卸车时,产品必须轻拿轻放,保证产品无磕碰、损坏;B、码放、存储必须整齐、有序;C、保管必须明确产品存放地及存放及码货要求;D、来货产品包装不合适、需包装的情况告知供应商、配套员,每天汇总报物流A、清点确认无条码标识产品立即打印条码粘贴;B、无送货单产品立即协调配套员安排打印供货清单;C、成箱的产品注意抽查的比例一定不能太少包装箱破损的一定要开箱检验,包装不合适产品存储或发交的报知配套员协调厂家改善;D、如果前期实际到货数量和到货清单有差异的厂家来货时一定要100抽查;E、注意到货数量和清单数量不符的,一定要在清单立即改正,并且让送货人员签字,并且及时通知配套员,让配套员和厂家落实清楚。F、到货的数量只能小于等于托收单的数量,要是大于托收单数量一定要汇报给配套员,确认多送立即报部门领导;送验单必须一式两份,一份质量留存,一份保管留存。操作要求备注供货依据
2
供货依据
3
保管安排装卸工开始卸货
装卸
4
保管员依据托收单及送货单核对产品厂家、编号、名称、数量
验收
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保管依据送货单立即填写送验单,让质检人员进行质检质检员检验完毕后,合格产品在送验单上签字质检员检验完毕后,不合格产品在送验单上写上原因,保管员将不合格的产品立即汇报配套员,并告知微机员登记不能入库产品到货台账
质检质检
A、不合格产品由配套员联系返厂换货;B、不合格产品现场维修,等维修人员维修好后再进行送验;C、不合格产品由配套员协调安排公司人员现场维修。
登记处理
f入库作业指导书(带条码)
序号操作步骤操作要求备注A、物流保管扫描供应商产品托收单后,扫描物料条码核对系统物料计划;B、确认来货与计划无误后,扫码产品放置货位条码;C、输入此产品本次存放该货位的数量,点击确认,如该货位无法存放全部此产质检确认合格后,保管员依据托收单进行扫码登记入库品,剩余产品数量单独再做货位扫描,输入数量并确认;D、扫码本批来货下一产品的物料条r
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