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复四、拟定搞的招标文件五、反映招标文件行成流程的过程文件
f七、(审核成果)跟踪审计对招标文件的审核报告(一)、关于XXXX项目XXXX招标文件的审核报告1、概况1)对送审事项的基本描述2)对送审资料的基本描述3)如工作条件受到限制,应具体说明2、对招标文件的整体评价1)完整性(与4条款对应,下同)2)合规性3)合理性3、对招标文件的具体意见和建议根据招标文件的条文顺序进行评价4、其他重要事项说明(二)、审计意见和审计建议1、“审计意见”通常针对违规或重大不合理的情形。一般可描述为“…违反…,应…。”或者“…存在……问题,审计认为…。”2、“审计建议”通常针对非原则性的分歧或非重大的不合理,以及可能存在的更合理的情形。一般描述为“审计建议……。”(三)、报告的工作流程1、接受送审资料时初步审核,存在问题时退回不受理,并书面取证,或送审单位书面承诺限时补送,同时明确资料未补充前不发表审计意见。2、在承诺时限3个工作日前,经办造价工程师办理,项目经理复核;或项目经理直接办理。3、在承诺时限2个工作日前,完成项目经理所在机构内部流程。4、在承诺时限内,审计小组完成复核、文印、送达。5、审计组跟踪审计意见执行情况,并行成书面记录(统计表)。6、单一事项资料归档。八、(备查资料)审核招标文件的依据(一)、法律法规1、《中华人民共和国招标投标法》中华人民共和国主席令第21号2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)3、《工程建设项目施工招标投标办法》(7部委30号令)4、《评标委员会和评标方法暂行规定》(7部委12号令)5、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家发展计划委员会令第5号)6、《建设工程设计招标投标管理办法》(中华人民共和国建设部令第82令)7、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号)8、《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》试行规定(9部委56号令)(二)、建设单位及其上级单位的制度(三)、行业规范及惯例1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB505002008、2013)
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