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的非标检测方法进行检查。
无自行编制的非标检测方法。
符合符合
536537
查:1偏离检测方法时,对偏离的合无偏离检测方法。理性是否有评价;
2偏离是否经相关委托方的同意;3这种偏离是否以文件的形式予以规定。抽查35份偏离的记录进行检查。
查:1是否制定了数据处理与保护的程是。序;
2对利用计算机或自动化设备进行是。数据采集、处理、报告、储存时,是否有确保数据完整性、安全性、保密性的措施,实际工作中是否严格执行。
抽查这样的设备进行确认。
符合
符合符合
f内审员:蔡多刚
内审检查表
审核日期20071202
条款号
检查内容
检查记录
54设备和标准物质
541
查:1抽查35个检测项目的设备配置清单,与检测标准的配置要求核对是否符合配置要求;
2是否制订了仪器设备的维护计划;
3设备的维护是否按计划的安排执行,是否保存了维护记录。
符合配置要求。
是。保存了维护记录。
检查结论
符合
符合符合
542
543544545
查:1通过现场观察和仪器设备检查,没有发现不合格设备。查对不合格设备是否进行了识别?
2对已发现的不合格仪器设备是否加以明显的标识,并采取必要的隔
离措施;
3不合格仪器设备经修复后是否
经过检定校准并证明符合要求后才投入使用;
4不合格仪器设备发现后,是否对发现之前所进行的检测结果有影响进
行检查,对有影响的检测结果是否进
行追溯。
查:1是否有使用租借用设备;
无租借用设备。
2所租借用的仪器设备是否是使
用频次低、价格昂贵;
3所租借用的仪器设备是否按本组织对仪器设备的管理要求进行管理
(主要要索取有效的溯源证书并能证
明满足要求、相应的使用说明书或操
作规程)。
查:1对操作复查的仪器设备,是否授权了专门的人员;
2相关的使用说明和维护要求等技术资料是否使操作人员能方便获得。
抽查35台仪器设备的授权情况。查:1是否对每台仪器设备建立了各自的档案;
2档案的内容是否完整。对每个部门抽查35台仪器设备的档案。
无操作复查的仪器设备。
是。完整。经过抽查全部符合。
符合
符合
符合符合符合符合
f内审员:蔡多刚
内审检查表
审核日期20071202
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
54设备和标准物质
546
查:1仪器设备是否都有状态标识;有状态标识。
2仪器设备的状态标识是否正确、经查非计量实验设备没有用彩色樗
完整,
表明其是否处于完好状态。
3状态标识是否便于操作人员观是。
察得到。
符合不符合
符合
547548
5r
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