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品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。
f泓域咨询MACRO反渗透膜线项目可行性研究报告
二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入648077万元,同比增长1000(58909万元)。其中,主营业业务反渗透膜线生产及销售收入为519337万元,占营业总收入的8014。
序号
12212223242526273
项目
营业收入主营业务收入反渗透膜线A反渗透膜线B反渗透膜线C反渗透膜线D反渗透膜线E反渗透膜线F反渗透膜线其他业务收入
上年度营收情况一览表
第一季度第二季度第三季度第四季度
合计
136096
181462
168500
162019
648077
109061
145414
135028
129834
519337
35990
47987
44559
42845
171381
25084
33445
31056
29862
119448
18540
24720
22955
22072
88287
13087
17450
16203
15580
62320
8725
11633
10802
10387
41547
5453
7271
6751
6492
25967
2181
2908
2701
2597
10387
27035
36047
33472
32185
128740
根据初步统计测算,公司实现利润总额185197万元,较去年同期相比增长34815万元,增长率2315;实现净利润138898万元,较去年同期相比增长25833万元,增长率2285。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
f泓域咨询MACRO反渗透膜线项目可行性研究报告
完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比营业收入增长率(同比)营业收入增长量(同比)利润总额利润总额增长率利润总额增长量净利润净利润增长率净利润增长量投资利润率投资回报率财务内部收益率企业总资产流动资产总额占比流动资产总额资产负债率
万元万元
万元万元万元万元万元
万元万元万元
648077519337801410005890918519723153481513889822852583361914643275553034537251975604022
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