全球旧事资料 分类
评审和批准?
227102纠正措施23
组织是否建立相关纠正措施的控制程序?控制失控时产品能否得到识别和控制?有无相关记录?
针对问题点采取的纠正措施是否经过评审和批准,审批的记录是否完整?
7103潜在不安全产品的处置
24
是否建立书面的不合格品和潜在不合格品控制程序对不合格品和潜在不合格品的处理是否有明确的说明如何进行处理
257104撤回
组织是否建立和保持文件化的产品撤回程序并成立产品撤回小组
26
组织是否实施了产品撤回演练对演练结果的有效性是否进行了评估演练结果如何
fRHDJ007A
内部审核查核表
工厂性质:综合厂
受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款81食品安全管理体系的验证、确认和改进总则842单项验证结果的评价审核要点序号内容审核记录
OKNO
内部审核员
审核日期
页次判定
27
组织是否策划了“验证、确认和改进”相关程序,如何进行实施?能否按要求对体系进行保持和更新?
28
食品安全小组是否对验证见78的结果进行评价是否存在不符合的情况如何进行处理
843验证结果活动的分析
29
对质量安全管理体系是否有评审是否识别管理体系改进或更新的需要
852食品安全管理体现的更新
30
组织是否定期对食品安全管理体现进行评价并根据评价的结果对体系进行必要的更新
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