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定评审准则》培训合
格;
熟悉本研究所质量和技术管理要求,有丰富的质量管理知识和质量管理经验;
f研究所
质量手册
颁布日期:2016年8月1日
人员
修订日期:年月日
修订状态:10文件编号:QM422016文件页码:共12页,第5页实施日期:2016年8月2日
熟悉法定管理机构的方针、政策和对本研究所的要求,了解国内实验室管理体系动
态情况;
熟悉本研究所的检测业务,具有较强的与上级沟通能力;
具有较强的组织协调能力,能及时、果断地处理质量体系运行中出现的偶发问题;
为人公正公道,办事认真务实,执纪严明。
2职责
全面主持本研究所质量管理工作;
负责组织编制、修订质量手册和程序文件;
负责指导和组织质量监督活动的开展;
具体组织管理体系审核活动;
负责外部支持服务和供应质量保证的监督;
负责各项认证认可的准备及申报工作;负责客户投诉的处理活动的组织和协调;
负责整个体系管理活动,如:审核活动、投诉活动中涉及的体系运行中不符合工作
的识别,及暂停工作的恢复批准;
负责管理活动中允许例外偏离的批准;
负责结果报告质量、仪器设备管理状况和样品管理状况的监督;
负责质量事故的分析调查、编写事故分析报告;
完成最高管理者交办的其它事项。
4276内审员
1任职条件
内审员必须由经过专门培训、获得对应的质量管理体系内审员资格证书并经内部文
件授权;
熟悉、了解本研究所的管理和技术工作流程;
内审员至少2人,必须独立于被审核的工作,保证审核的客观、公正。
2职责
服从内审组长的安排,参加本研究所内管理体系的审核;
f研究所
质量手册
颁布日期:2016年8月1日
人员
修订日期:年月日
修订状态:10文件编号:QM422016文件页码:共12页,第6页实施日期:2016年8月2日
负责审核范围内内审检查表的编制、内部审核的开展;
编制审核范围内不符合项报告,参与内审报告的编制;
负责内审结果中审核范围发现的不符合项的识别、纠正措施执行情况的跟踪和验证。
有权力对发现的不符合工作提出暂停。
4277业务受理员1任职条件
了解检测的要求并经内部文件授权;
定期参加管理体系方面的培训;
认真负责、熟悉相关项目业务受理要求和管理要求。
2职责
负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询;
负责与顾客就检测方法、检测时限、检测费r
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