金
4701960
81月31日,设置并使用自定义转账功能完成以下转账分录:1摊销管理部门办公用房租费,每月3600元。借:管理费用房租费3600贷:待摊费用房租费3600
2按应收款余额的5‰提取坏账准备。借:管理费用其他费用贷:坏帐准备3(全部应收账款期末余额的5‰)
将本期的期间损益进行结转。
9完成上述业务后,进行本期的(1)凭证审核、出纳签字、记账、对帐、结帐工作,(2)直接打开UFO报表,编制该公司2009年1月31日的资产负债表,和流动资产表
单位名称:资产货币资金应收帐款减:坏帐准备应收帐款净额其他应收款存货流动资产合计行次1234568
流动资产表年月年初数
单位:元期末数
注:应收帐款净额应收帐款坏帐准备流动资产合计货币资金应收帐款净额其他应收款存货
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