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制度名称
固定资产管理办法
起草人
许文娟
制度编号BSTZDB201304004
审核人
庄顺志
主责部门行政部
批准人
颁布日期
修正记录修正标记
修正内容
修正人
修正日期


1目的


为规范公司固定资产管理,保证公司固定资产的安全完整,使公司固定资产
得到合理利用,特制定本管理办法。
2范围
本管理办法适用于公司各部门及各分、子公司。
3定义
本管理办法规定固定资产为单位价值在500元以上、重复使用年限1年以上
的资产。按用途和管理要求,固定资产分为以下两类:IT设备和非IT设备,其中
IT设备含台式机电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机等,非IT设备含办公设备、
办公家具、运输设备等。
4职责
公司的固定资产管理工作实行“统一管理、专业归口、分级负责”的原则,
按照“谁使用,谁保管,谁负责”的原则进行实物管理,公共设备由主责部门保
管。
41主责部门(运维部、行政部)
411运维部负责IT设备的固定资产管理。
412行政部负责非IT设备的固定资产管理。
413负责办理固定资产的编号、入库、建账、借用、维修、调拨及报废等
工作。
414负责对固定资产的台账登记及档案管理。
415根据固定资产使用状况合理调配,提高固定资产利用率。
416组织相关部门进行固定资产盘点并出具盘点报告。
1页
f如有你有帮助,请购买下载,谢谢!417指导监督各部门进行固定资产管理工作。42财务部421负责固定资产价值的管理;422参与固定资产盘点,对盘点过程进行监督。43各部门431各部门负责人对本部门领用的固定资产负有管理责任。432各部门固定资产使用人对名下固定资产负有保管责任。433各部门设有一名固定资产管理员,掌握部门内固定资产状况,协助主
责部门对固定资产进行清查。44各分、子公司
各分、子公司固定资产由区域行政协助管理,调拨、报废须经总部主责部门签字确认,并更新《固定资产序时账》。5管理内容51申购固定资产申购具体参照《采购管理规定》执行。52入库主责部门根据《采购管理规定》中的《采购申请单》、《采购合同》进行验收,并参照《固定资产编码规则》(附件1)进行编号,入库时填具《物资验收入库单》。53建账每项固定资产入库后,建立《固定资产登记卡》(附件2),在各个使用阶段由主责部门填写相关单据,并及时更新《固定资产序时账》(附件3),准确记录该固定资产的购置、领用、调拨、维修、报废的全过程。54借用因办公需要的固定资产借r
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