最新2015版质量管理体系全套资料文件(内审管审记录及手册和程序文件)
f一作者:李柏伦盗版贩卖者必追究责任
全套内部审核及管理评审资料
f目录
1内部质量管理体系审核方案2内部质量审核计划3首末次会议记录4内部审核检查表5内部审核记录表(现场)6内部审核不符合项报告7内部审核报告8管理评审计划09管理评审记录10管理评审报告
f年度内部质量管理体系审核方案
1、审核目的:审核质量管理体系是否符合规定的要求,评价质量管理体系运行效果是
否符合ISO90012015标准要求,通过审核借以完善和改进质量管理体系。
2、审核范围:ISO90012015所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则:ISO90012015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。4、审核计划:
月份部门123456789101112
管理层(含管代)业务部部采购部技术部生产部品管部行政部
图例说明:
计施已验证编制:日期:
划
审核已进行
纠正措施已制定
纠正措
审核:日期:
批准:日期:
表格编号:Q3HR005B0
f内部质量审核计划
审核目的审核性质审核范围审核依据审核组审核日期内部审核
审核本公司的质量管理体系是否符合规定的要求,评价质量管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015标准要求,通过审核借以完善和改进质量管理体系。
ISO90012015所要求的相关活动及有关职能部门包括:管理者代表,生产部及各车间,技术部,行政部,采购部,业务部,仓库,品管部,模具车间ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。组长:AA201年月组员:BB,CC日内部审核日程安排
日
期
时
间
第一组(AACC)文件审核
第二组(BB)现场审核
830900900930930110011001130113012001200140014001500150017001700172017201750技术部品管部审核组内部沟通业务部生产部采购部行政部
首
次
会
管理层
议
生产部各车间现场(五金,注塑,装配,包装)模具车间仓库(包含3个库存出入仓抽样)中午休息品管部及生产部员工实际访问产品重接收订单到出货的追溯
11月11日
末
次
会
议
计划编制人:日期:年
(审核组长)月日
批准人:日期:
(管理者代表)年月日
表格编号:Q3HR006B0
f内审首次末次会议签到表
首次会议
序参加部门号人员签名职位日期序参加
末次会议
部门号人员签名职位日期
表格编号:Q3HR007B0
fISO90012015版内部审核检查表
标准条款审核要点责任部门审核结果1组织QMS覆盖范围和过程是r