索引号:项目名称
被审计单位名称审计事项会计期间审计人员
审计工作底稿
XX同志任期经济责任审计
学院
资产设备管理情况
2009年01月01日至2012年12月31日
张三
编制日期2013年11月12日
审计依据:1、审计组于2013年10月24日根据学校资产管理处提供的学院资产设备清单对该学院设备进行了抽查;2、参考学校《关于资产管理行政督查的情况通报》(督查201302号)结果
审计结论或者审计查出问题摘要及其依据
审计发现:1、学院配有专人对部门资产设备进行统一管理,并设有部门资产台账;2、学院设备保管较好;3、有台计算机需待办理报废手续;4、有2009年购置雕刻机一台价值XX元至审计日闲置未用。审计结论:1、该学院应加强设备管理,查找设备长期闲置未用原因,提高设备利用率;2、尽快与资产管理部门、财务部门协调,办理计算机报废手续;3、该学院院长应对学院设备管理存在的问题承担管理责任。
复核意见复核人员
“事实与结论一致”或“予以认可”或“请进一步核实数据”等
李四
复核日期2013年11月15日
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