1范围
ISO22000食品安全管理体系内部审核程序
11本标准适用于公司质量管理体系的内部审核工作。
12本标准规定了公司内部质量管理体系审核管理的职责、管理内容与要求、检查与考核等。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。
GBT190002008(idtISO90002005)质量管理体系基础和术语
GBT190012008(idtISO90012008)质量管理体系要求
GBT220002006(idtISO22000:2005)食品安全管理体系食品链中各类组织的要求
3术语和定义
公司DXC公司。
审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核方案针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
审核准则一组方针、程序或要求。
审核证据与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
审核发现将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
f审核结论审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果。
审核员经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。
审核组实施审核的一名或多名审核员,需要时,由技术专家提供支持。
审核计划对审核活动和安排的描述。
审核范围审核的内容和界限。
4职责
职责
岗位总经理管理者代表
食品安全内审组长小组组长
内审员
质量管理各部门备注部各分公司
1策划审核方案
●年度审核方案批准
组织,审核
分发
●临时审核方案
组织,决定
分发
2内部审核准备
●成立审核组
任命审核员
●审核计划
批准
编制
分发
●内审通知
批准
审核
编制,分发
●内审检查表
编制
编制
●会务准备
组织
事务执行
3实施内部审核
●首次会议
出席
出席
出席
主持
出席
出席
出席
f●现场审核
接受审核接受审核接受审核实施
实施接受审核接受审核
●审组组总结会
主持
出席
●末次会议
出席
出席
出席
主持
出席
出席
出席
●不符合报告
编写,审核
编写
责任部门人确认
●审核报告
审批
编制
分发
4后续事宜
●纠正和预防措施
监督实施
验证
验证
责任部门人整改
●资料归档
监督实施
收集整理
归档
●其他
5内部审核管理流程图
f流程
策划审核方案
相关记录
◆年度内审方案◆临时内审方案
准备内部审核
实施内部审核
后续事宜
◆内审员任命书◆审核实施计划◆内审通知◆内审检查表
◆首次末次会议签到r