东莞市源晶光电科技有限公司
文件制定(修订作废)申请单
文件名称文件编号文件种类
生产过程控制程序
SCQMSP11001□手册□表单■程序文件□外来文件
实施日期承办部门□标准文件□其它签署
2010910生产部文件等级
受控号版本■管制日期
1111C□非管制
制定修订人审核行政部营销部设备部:生产部品质部采购部工程部总监会签批准管理者代表
副总经理授权人部门经理
文件发放范围分发部门行政部营销部设备部版本ABCDEFGHIJ表格编号:T03P0010001B份数111文件状态生效日期签收人分发部门生产部品质部采购部负责人份数311签收人分发部门工程部
管理者代表
份数111
签收人
总经理变更摘要
变更记录(文件制定,修订,作废履历表,保留10次的修订记录)
f东莞市源晶光电科技有限公司程序文件文件编号版C审核批本页12准受控号(1111)次受控印章
生产过程控制程序
制定2007年07月25日修改:2010年09月08日批准2010年09月10日
SCQMSP11001制定
1目的通过对生产全过程的有效控制,确保生产顺利进行并为顾客提供合格的产品。2适用范围适用于本公司生产全过程的控制。3职责31PMC根据客户订单制定《生产制令》下达生产计划。32生产部负责人根据《生产制令》组织安排生产,并对生产过程产品进行监督检查。33品质部对生产过程产品进行检验、监督、控制。4工作程序41生产准备411生产部接到PMC下达的《生产制令》单后,首先应核对相关的数据和资料,确保属实;412根据相应的生产需求,由车间物料员开出《领料单》,经审批后到仓库领料;413车间的管理或技术人员应在生产之前把所有的设备或夹治具及辅助用品调试或准备就序。42生产工艺控制:工程部根据各工序工位的要求,制订作业指导书,指导员工进行操作,相关作业文件按《文件控制程序》进行。43生产加工431生产前各班组长依照相应规范,对员工静电环进行点检,并记录在《静电环测试记录表》上;432操作者依据作业指导书、图纸及客户要求(包括产品品质要求、加工工艺要求等)进行生产,并进行自主检查,发现不合格情况及时向班组长汇报;433生产部设立品质专检点,对生产的产品进行检验,发现的不合格品进行隔离、标识,并与检验员共同确认,填写《制程异常通知单》,并按照《不合格品控制程序》执行;434生产班组长对本班组生产的产品进行监督检验,合格产品予以放行;不合格品由相关班组长以及品质部r