估
适应性:全部能够执行□执行过程不够顺利□
明显不适宜□
充分性:能满足应急要求□
基本满足□不充分,必须修改□
参加人员:好□较好□基本到位□不到位□
预
演练评估现场物质:好□较好□基本到位□不到位□
案
个人防护:好□较好□基本到位□不到位□
启
动
指挥评估
整体组织指挥:好□较好□基本到位□不到位□
各抢险分工:好□较好□基本到位□不到位□
评
估
报告上级:报告及时□基本到位□联系不上□
协作评估
消防部门:按要求协作□基本到位□行动迟缓□
医疗救援部门:按要求协作□基本到位□行动迟缓□
周边政府配合:按要求配合□基本到位□不配合□
f其它参与单位:按要求配合□基本到位□不配合□
总体评价
存在问题
优秀□良好□基本合格□不合格□
签名
说明
1、此表由演练组织单位填写并盖章,15日内交安全部备案。2、根据演练情况、选择表内适合的项目,在□中打√,总指挥等相关人员签名。3、表内空格不够填写时、可简要填写,并随表附详细内容。
表4
动力厂应急预案评审记录
单位:
(此表的时间是现场演练之前的时间)
日期:20年月日
应急预
评审时间
评审地点
案名称
(注:此记录单只要求一份)
预案评审内容
f评审概况
评审结果
评审人员
审核:
填表:
日期:20年月日
反事故演练七有
为规范动力厂反事故演练基础台账管理,进一步具体化、规范化反
事故演练台账标准,再次将反事故演练“七有”格式进行制定。各作
业区严格按照“七有”格式进行存档。
一、反事故演练通知。
二、反事故演练方案。(提前将演练方案上报安全科审查,演练时
通知安全科参加)
三、应急预案演练评审记录、预案演练登记表、应急预案评审记
录。
f四、反事故演练现场签到表。(固定格式见附件)五、反事故演练调度记录、现场记录。(调度记录以调度室记录为
准)(现场记录要详细记录现场实施的每一个步骤及时间,标明记录人)六、反事故演练影像资料(附每个重要步骤环节的照片并注明解释,照片需要带时间。影像资料为每个场次的照片,组织几场就应该有几个场次的照片,分场次存档。)。七、反事故演练总结。(手写、机打没有具体要求)。
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