MACRO汽车项目可行性分析报告
18
年用水量
立方米
19
总能耗
吨标准煤
20
节能率
21
节能量
吨标准煤
22
员工数量
人
11473651052524392798410
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第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司通过了GBISO90012008质量体系、GB240012004环境管理体系、GBT280012011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。二、公司经营情况分析2018年,xxx集团实现营业收入2245486万元,同比增长912(187708万元)。其中,主营业业务汽车生产及销售收入为1848968万元,占营业总收入的8234。
2018年营业收入一览表
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序号
12212223242526273
项目
营业收入主营业务收入汽车A汽车B汽车C汽车D汽车E汽车F汽车其他业务收入
第一季度第二季度第三季度第四季度
合计
471552
628736
583826
561372
2245486
388283
517711
480732
462242
1848968
128133
170845
158641
152540
610159
89305
119074
110568
106316
425263
66008
88011
81724
78581
314325
46594
62125
57688
55469
221876
31063
41417
38459
36979
147917
19414
25886
24037
23112
92448
7766
10354
9615
9245
36979
83269
111025
103095
99130
396518
根据初步统计测算,公司实现利润总额561725万元,较去年同期相比增长90805万元,增长率1928;实现净利润421294万元,较去年同期相比增长53848万元,增长率1465。
项目
完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比营业收入增长率(同比)营业收入增长量(同比)利润总额利润总额增长率利润总额增长量
2018年主要经济指标
单位
万元万元
万元万元
万元
224548618489688234912187708561725192890805
指标
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净利润净利润增长率净利润增长量投资利润率投资回报率财务内部收益率企业总资产流动资产总额占比流动资产总额资产负债率
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