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保障制度,确定提取标准;
检查考核与评分办法2有文本,覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止。3无安全责任考核制度或未定期考核,扣10分。其他每项不符合扣1分。1无制度或未确定提取标准,扣5分。2未建立安全费用台帐扣5分,安全费用台帐不全,每项不符合扣2分,扣完为止。3安全费用挪作他用的,扣5分。
每一4152建立安全费用台帐;项安全生2053安全费用专项用于安全生产;产投入分4依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保。4漏保一人扣1分,扣完为止。险费。42风险管理(100)1建立评价组织;421范围与评价方法2明确风险评价目的;103确定评价范围;4选择科学合理的评价方法;5确定评价准则。422风险评价423控制措施424风险控制1依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行风险评价。2记录重大风险,确定风险控制措施。10根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取控制措施。1根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施;202对确定为重大隐患的项目,应建立档案。3将评价结果对从业人员进行宣传、培训。425风险信息更新1应不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患;102定期评审或检查风险控制结果;每项2分。
30
1无评价组织扣2分,评价组织人员组成不合理的扣1分。2未明确风险评价目的扣2分。3评价范围不明确,或未覆盖所有活动、区域扣2分。4评价方法不适用,扣2分。5未制定评价准则,扣2分,准则不合理,扣1分。1本项20分。评价内容每项不符合扣2分,扣完为止。2本项10分。未记录重大风险扣10分,措施不合理,每项扣2分,扣完为止。控制措施每遗漏或错误一项扣2分。1本项10分。控制措施未落实或未达到控制效果,每项扣5分,扣完为止。2本项5分。未建立档案,扣5分,档案内容不全,每项不符合扣1分,扣完为止。3本项5分。抽查人员对岗位风险掌握情况,每项不符合扣1分,扣完为止。1本项4分。未定期进行风险评价扣4分,评价范围、内容不全,每遗漏一项扣1分。2本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。
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f425考核风险信要素息更新
标准10分




分配
检查考核与评分办法
3当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。3本项2分。未及时进行风险评价的,扣2分。1建立重大危险源管理制度,确定企业的重大危险每1无r
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