青海省2016年上半年内审师《内部审计基础》业务:内部审计工作考试题
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1内部审计部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献通过评估促进Ⅰ提升道德标准和价值观Ⅱ确保有效的组织业绩管理和责任制Ⅲ传达风险和控制信息Ⅳ协调内外部审计师和管理层的工作A:只有Ⅰ、ⅣB:只有ⅣC:只有Ⅱ和ⅢD:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ2下列哪项审计程序提供的证据与证实工薪都支付给了真实雇员的审计目标最不相关?A:审查注销支票背书的正确性并与人员记录相比较B:将使用的工时卡片与在职雇员相核对C:证实付款批准职责与录用雇职责是否分离D:通过将未到期支票追查至工薪登记薄来测试工薪账户的银行余额调节3一家公司在磁带上建立数据库业务的顺序文件日志。对于这些用户和其他应用程序来说,这种办法似乎延长了系统的反应时间。为了改进系统的反应时间,应该把顺序的磁带文件改变成下列哪一项I索引的顺序磁带文件。Ⅱ顺序的磁盘文件。III直接访问磁盘文件。Ⅳ索引的顺序磁盘文件。A:a只有I、Ⅱ和ⅢB:bI、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ全有C:c只有l、U神lIVD:d只有I和Ⅱ4一家主要生产示波器和显微镜等复杂电子设备的制造商制定的政策规定在运送其产品的同时,需要将使用手册交给用户。该制造商现在想降低使用手册的生产成本和运货成本。该制造商为达到上述目的而使用的最佳媒介是下面哪一种?A:a只读光盘/只读存储器CD/ROMB:b计算机输出缩微胶片COMC:c可读入磁盘WORMD:d数字录音带DAT5一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而且首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层己表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》A:与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识B:为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务C:因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作D:与管理层讨论向外部购买该复杂领域审计服务的可能性6CIA近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用其海滨别墅度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师
1
fA:应该拒r