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公司内部审计管理制度
广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度
f目录
目录
第一章总则1第一条释义1第二条目的1第三条范围2
第二章内部审计机构2第四条执行董事2第五条审计委员会2第六条审计员2第七条外部审计机构职责3
第三章内部审计的范围、依据4第八条内部审计范围4第九条审计依据4
第四章内部审计内容4第十条财务活动及财务工作4第十一条公司内部控制制度4第十二条经济业务活动r
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