参考答案
11201超额库存现金存银行:
借:银行存款
500
贷:库存现金
500
21202购主板:
借:在途物资主板
180000
应交税费应交增值税(进项税额)30600
贷:其他货币资金
210600
31202购液晶:
借:在途物资液晶
176000
应交税费应交增值税(进项税额)29920
贷:应付账款滨海贸易公司
205920
41202付运费:
借:在途物资主板600
液晶240
贷:库存现金
840
51202材料入库:
借:原材料主板180600
液晶176240
贷:在途物资主板
180600
液晶
176240
61203刘明借差旅费:
借:其他应收款刘明贷:银行存款
20002000
71203提现:
借:库存现金
3000
贷:银行存款3000
81204购设备:
借:在建工程818600
贷:其他货币资金818600
借:在建工程设备690000
运费
11300
应交税费应交增值税(进项税额)117300
(09年后计入在建工程的进项税可以抵扣?)
贷:其他货币资金
818600
91204购白纸:
借:管理费用200
贷:库存现金
200
101205领料:
借:生产成本Modem183150
贷:原材料主板
183150150092500903
111205领料:借:生产成本显示器POS机
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tbilyredsphSgwk
27090051600
1260215240215
f贷:原材料液晶
322500
1500215
121208支付设备安装费:
借:在建工程
23400
贷:银行存款
23400
131208设备交付使用:
借:固定资产二车间机器842000
贷:在建工程
842000
141210付医药费:
借:应付职工薪酬800
贷:库存现金
800
151213付电费:
借:生产成本Modem
1500
显示器
1200
POS机
800
制造费用一车间
500
二车间
200
管理费用
800
应交税费应交增值税(进项税额)850
贷:银行存款
5850
161213支付电话费:
借:管理费用电话费2000
贷:银行存款
2000
171214销售Modem:
借:银行存款
234000
贷:主营业务收入200000
应交税费应交增值税(销项税额)34000
借:主营业务成本100000
贷:库存商品100000
181215提现:
借:库存现金
61090
贷:银行存款
61090
191215发放工资:
借:应付职工薪酬
63290
贷:库存现金
61090
其他应付款水电费
1350
房租
850
201215分配工资费用:
借:生产成本Modem12200
显示器
13980
POS机
9320
制造费用一车间
2400
二车间
3450
管理费用
21940
贷:应付职工薪酬工资
63290
2
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f211215计提职教费工会经费:借:生产成本Modem显示器POS机制造费用一车间二车间r