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电力公司财务部工作总结
电力公司财务部工作总结20年我们在公司领导的关心和各部门的配合支持下,紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,加强财务管理,理顺财务关系,充分发挥财务核算和监督职能,通过全体财务人员的辛勤努力,圆满完成各项既定指标现将一年来的工作总结如下:一、生产经营完成情况20年累计完成供电量万千瓦时,为年计划的10412,同比增加万千瓦时,增幅1642;累计完成售电量万千瓦时,为年计划的10507,同比增加万千瓦时,增幅;全年应收电费万元,为年计划的,同比增加万元,增幅达,到考核日止累计回收电费万元综合回收率为100。二、主要财务指标完成情况1、20年累计实现财务收入(不含税费)万元,其中电费收入万元,其他业务收入万元,营业外收入万元;为年收计划的,同比增加万元,增加了,累计实现营业毛利万元,为年计划的,同比增加万元,增长,其中:营业部差额收入万元,同比增加65594万元,增幅2603;各中心供电所上交差额收入万元,同比增加4
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593万元,增长;其他业务净收入万元。到报告日止,费利比为,比年计划降低了
27个百分点,同比降低了个百分点。2、全年主营业务成本累计支出万元,占年计划总成本支出的,同比增加万元,增长2161,其中:①电费支出万元,同比增加79606万元,增长2512;②工资支出万元,同比增加12549万元,增长1551;③制造费用支出万元,同比减少5852万元,降低975。管理费用累计支出万元,占年计划费用支出的,比上年同期增加万元,增长2377,累计利息净支出万元,占年计划利息支出的,同比减少万元。3、20年度累计实现利税总额万元,为年计划的16962,同比增加36985万元,增幅6947。其中:实现利润万元,同比增加万元;上交各项税金万元,同比增加万元,增幅3599,其中增值税万元,同比增加万元,增幅4106。
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三、综合分析全年公司的供售电量、收入等财务指标都完成了目标任务,再创历史新高,但成本费用增幅比预计的要高,究其原因主要有如下几点:
1、20年冰灾期间,县内电站发电严重不足及我公司线路大面积遭受损坏,发供电线路中断,迫使我们下r