保文件适用;应当对档案管理情况进行检查,每年至少检查一次,发现问题及时纠正。92审计部对该文件的执行情况,相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改;将档案管理纳入专项稽核计划,定期或不定期进行审计检查,加大审计和处罚力度。93合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查,并督促整改。10支持性文件101外部合规文件1011中华人民共和国中国人民银行法1012中华人民共和国商业银行法1013人民币单位存款管理办法1014中华人民共和国票据法1015单位定期存单质押贷款管理规定102内部合规文件
无11支持性记录
fr