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校财务部门统一管理,经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导,经同意后方可购买。4各项支出的原始凭证,经审核内容真实合法,符合财务制度规定,并有经办人、验收人和校长签字后方可办理支出,否则财会人员不予报销。
5财务室于每学期末在教代会上汇报学校经费的收支情况,并接受相关部门的监督检查。
本制度从公布之日起实施,学校以前制定的相关制度同时废止。
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